来源:清河区财政局 发布时间:2023年10月12日
2022年度铁岭市清河区医疗保障局部门决算公开
目??? 录
第一部分??? 部门概况
? ? ? 主要职责
? ? ? 部门决算单位构成
第二部分??? 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分??? 名词解释
第四部分??? 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分??? 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市新浪体育nba_新浪体育直播-在线|官网:医疗保险、生育保险、区医疗救助等医疗保障制度、规划和标准。拟订我曲线管政策、规划和标准,组织起草先关规范性文件。贯彻落实全省公务员医疗补助、企业事业单位补充医疗保险政策和管理办法,并制定我区相关政策措施。
2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,承担医保目录准入先关工作。
5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。
7.指定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9.拟订并组织实施区医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策,指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
10.承担区生态环境委员会和区安全生产委员会赋予本部门涉及的生态环境与安全生产工作职责。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
12.职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众记忆需求、减轻医药费用负担。
13.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门决算单位构成
纳入铁岭市清河区医疗保障局2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括:
1.铁岭市清河区医疗保障局(本级)
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计99.06万元,包括:
1.财政拨款收入99.06万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入99.06万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是无上级补助收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是无事业收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是无经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是无附属单位上缴收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是无其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是无非财政拨款结余等。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是无上年结转等。
与上年相比,今年收入增加16.31万元,增长19.71%,主要原因:新进人员,人员经费支出增加。
(二)支出总计99.06万元,包括:
1.基本支出82.4万元,占支出总计的83.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出74.81万元,对个人和家庭的补助支出0.01万元,商品和服务支出7.58万元。
2.项目支出16.66万元,占支出总计的16.82%。主要包括医疗服务与保障能力提升等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。无业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。无业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。无业务支出。
与上年相比,今年支出增加16.31万元,增长19.71%,主要原因:新进人员,人员经费支出增加。
(三)年末结转和结余0万元。
年末结转和结余0万元。与上年相比,今年结转结余增加0万元,增长0%,主要原因:无年末结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出99.06万元,其中:基本支出82.4万元,项目支出16.66万元。与上年相比,财政拨款支出16.31万元,增长19.71%,主要原因:新进人员,人员经费支出增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的128.25%,其中:基本支出完成年初预算的108.08%,项目完成年初预算的1666%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出99.06万元,按支出功能分类科目分,包括:。
1.社会保障和就业支出8.25万元,具体包括:
——行政事业单位养老支出
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.25万元,主要是本单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的102.23%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整,缴费支出增加。
2. 卫生健康支出支出84.8万元,具体包括:
——行政事业单位医疗
行政单位医疗支出3.6万元,主要是本单位医疗保险缴费支出,完成年初预算的104.65%,决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整,缴费支出增加。
——优抚对象医疗
优抚对象医疗补助支出0.76万元,主要是优抚对象医疗保障经费支出,决算数大于年初预算数的原因主要是此补助资金经费来源为上级专项,年初预算中未做此项目。
——医疗保障管理事务
(1)行政运行支出64.54万元,主要是人员工资、日常公用经费等支出,完成年初预算的109.39%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资及保险基数调整,经费增加。
(2)一般行政管理事务支出15.9万元,主要是2021年特殊居民基本医疗保险缴费、更换业务电脑经费等支出,完成年初预算的1590%,决算数大于年初预算数的原因2021年特殊居民基本医疗保险缴费、更换业务电脑经费等项目支出增加。
3.住房保障支出6.01万元,具体包括:
——住房保障支出
住房保障支出支出6.01万元,主要是本单位住房公积金支出,完成年初预算的104.89%,决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整支出增加。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.92万元,完成全年预算的100%,决算数与全年预算数持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0.92万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无因公出国(境)费支出。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费0.92万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%,决算数与全年预算数持平。比上年减少0.08万元,下降7.96%,主要是严控三公经费支出,公车运行费减少。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.92万元,主要用于车辆运行及维修支出等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.4万元,其中:人员经费74.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费7.58万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出7.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少0.35万元,降低4.45%,主要原因是精简办公经费支出,机关运行费减少。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
2022年本部门不涉及项目支出绩效评价
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金1万元,自评平均分97.38分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门未开展部门评价。
2.项目绩效自评结果。
2022年本部门不涉及项目支出绩效评价,无项目绩效自评结果。
3.部门评价结果。
无
4.财政评价结果。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,同下)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
部门(单位)整体绩效自评表 |
||||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
043001辽宁省铁岭市清河区医疗保障局(本级)-211204000 |
|||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 |
77.24 |
|||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 |
77.24 |
|||||||||||||||||
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 |
2.28 |
2.09 |
92.03% |
13.3 |
12.23 |
|||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 |
72.426804 |
72.15 |
99.61% |
13.3 |
13.24 |
|||||||||||||
医保局-补充办公经费 |
1.3654 |
1.28 |
94.17% |
13.4 |
12.61 |
|||||||||||||
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||||
按照项目要求完成项目任务 |
按照项目要求全额完成项目任务 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||||
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||||
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
0 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|||||||||
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
0 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
0 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
0 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||||
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||||
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
||||||||||
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
0.7 |
0 |
|||||||||||
运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|||||||||
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|||||||||||
社会效应 |
社会效益 |
农村建档立卡贫困残疾人脱贫率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|||||||||
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
||||||||||
可持续性 |
体制机制改革 |
建立重点项目督导与监督机制 |
不断提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
5 |
5 |
|||||||||||
总评价得分 |
97.38 |